Поиск: Где искать:
 
 separator.gif  Справка
 Копировать в Word  Печать
 
 На первую страницу
Текст   Статус   Тематики  


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



Р Е Ш Е Н И Е




от    21 ноября       2006  года                                           № 08-119

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов Пашозерского
сельского поселения  от  29 декабря 2005 г. № 45
«О бюджете муниципального образования
Пашозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального  района
Ленинградской области» на 2006 год».
 РЕДАКЦИЯ от    20 декабря    2006  года                                           №  08-130

     Внести в решение Совета депутатов Пашозерского сельского поселения от  29 декабря  2005 г. № 45  «О бюджете муниципального образования Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального  района  Ленинградской области на 2006 год» (с изменениями) следующие изменения:
     
     1.В пункте 1:
а) цифры «7290,2» заменить цифрами «7870,2»;
б) цифры «7290,2» заменить  цифрами «7870,2»;
     

           2. Приложение №2 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Пашозерское сельское поселение муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на 2006 год» изложить в новой редакции (приложение).
       3.Приложение №3 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2006 год» изложить  в новой редакции (приложение).
      4. Приложение №4 «Ведомственная классификация расходов бюджета муниципального образования Пашозерское сельское поселение муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на 2006 год» изложить в новой редакции (приложение).
     
     5.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
     

     Глава муниципального образования
     Пашозерское сельское поселение
     Тихвинского муниципального района
     Ленинградской области:                                                            Е.Михайлова


ОБОСНОВАНИЕ

     необходимости внесения изменений и дополнений в решение совета депутатов
     Пашозерского сельского поселения  от 29 декабря 2005 года № 45 «О бюджете  муниципального образования Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2006 год".


Д О Х О Д Ы

Предлагается увеличить безвозмездные поступления на 580,0 тыс. руб. Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района увеличивается на 580,0 тыс.руб. и предусматривается на покрытие расходов населения по оплате жилья и коммунальных услуг.



Р А С Х О Д Ы

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

- увеличить  расходы на 580,0 тыс.руб.


Предлагается увеличить расходы коммунальному хозяйству на 580,0 тыс. руб. на разницу в тарифах для расчетов с ОАО «УЖКХ» по предоставляемым коммунальным услугам за счет дотации бюджета муниципального района.































 

  
 

  
 

  
 

  
 

(приложение №4)

  
 

  
 

  
 

  
 

Ведомственная классификация расходов  бюджета муниципального образования Пашозерское  сельское поселение

  
 

  
 

  
 

  
 

муниципального образования  "Тихвинский муниципальный район Ленинградской области" на 2006 год.

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

№№

Наименование

  
 

Код

Код под-

Код цел.

Код вида

Дополн.

Сумма

п/п

  
 

  
 

  
 

главы

раздела

статьи

расходов

код

(тыс.руб.)

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

1.

Администрация муниципального образования

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Пашозерское сельское поселение  муниципального

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

образования "Тихвинский муниципальный район

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Ленинградской области"

951

  
 

  
 

  
 

  
 

7870,2

  
 

Общегосударственные вопросы

951

0100

000 00 00

000

  
 

2177,6

  
 

Функционирование законодательных органов

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

местного самоуправления

951

0103

000 00 00

000

  
 

259,8

  
 

Руководство и управление в сфере установленных

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

функций

  
 

  
 

951

0103

001 00 00

000

  
 

259,8

  
 

Депутаты представительного органа

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

муниципального образования

951

0103

001 00 00

027

  
 

259,8

  
 

Функционирование органов исполнительной

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

власти местных администраций

951

0104

000 00 00

000

  
 

1873,8

  
 

Руководство и управление в сфере установленных

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

функций

  
 

  
 

951

0104

001 00  00

000

  
 

1873,8

  
 

Центральный аппарат

  
 

951

0104

001 00 00

005

  
 

1560,7

  
 

Глава местной администрации

951

0104

001 00 00

042

  
 

313,1

  
 

Обслуживание государственного и муниципального

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

долга

  
 

  
 

951

0112

000 00 00

000

  
 

10,0

  
 

Процентные платежи по муниципальному долгу

951

0112

065 00 00

152

  
 

10,0

  
 

Резервные фонды

  
 

951

0113

000 00 00

000

  
 

34,0

  
 

Резервные фонды

  
 

951

0113

070 00 00

000

  
 

34,0

  
 

Резервные фонды органов местного самоуправления

951

0113

070 00 00

184

  
 

34,0

  
 

Жилищно-коммунальное хозяйство

951

0500

000 00 00

000

  
 

4304,9

  
 

Жилищное хозяйство

  
 

951

0501

000 00 00

000

  
 

276,0

  
 

Поддержка жилищного хозяйства

951

0501

350 00 00

000

  
 

276,0

  
 

Мероприятия в области жилищного хозяйства

951

0501

350 00 00

410

  
 

276,0

  
 

Коммунальное хозяйство

951

0502

000 00 00

000

  
 

4028,9

  
 

Поддержка коммунального хозяйства

951

0502

351 00 00

000

  
 

4028,9

  
 

Субсидии

  
 

  
 

951

0502

351 00 00

197

  
 

3528,5

  
 

Мероприятия в области коммунального хозяйства

951

0502

351 00 00

411

  
 

292,0

  
 

Мероприятия по благоустройству городских и

  
 


 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

сельских поселений

  
 

951

0502

351 00 00

412

  
 

208,4

  
 

Культура, кинематография, средства массовой

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

информации

  
 

951

0800

000 00 00

000

  
 

657,9

  
 

Культура

  
 

  
 

951

0801

000 00 00

000

  
 

657,9

  
 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

культуры и средств массовой информации

951

0801

440 00 00

000

  
 

445,0

  
 

Обеспечение деятельности подведомственных

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

учреждений

  
 

  
 

951

0801

440 00 00

327

  
 

445,0

  
 

Библиотеки

  
 

  
 

951

0801

442 00 00

000

  
 

212,9

  
 

Обеспечение деятельности подведомственных

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

учреждений

  
 

  
 

951

0801

442 00 00

327

  
 

209,9

  
 

Расходы за счет доходов от предпринимательской

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

деятельности

  
 

951

0801

442 00 00

327

130

3,0

  
 

Социальная политика

  
 

951

1000

000 00 00

000

  
 

9,0

  
 

Целевые прграммы муниципальных образований

951

1006

795 00 00

000

  
 

9,0

  
 

Социальное обеспечение

951

1006

795 00 00

482

  
 

9,0

  
 

Пособия по социальной помощи населению

951

1006

795 00 00

482

  
 

9,0

  
 

Межбюджетные трансферты

951

1100

000 00 00

000

  
 

683,5

  
 

Финансовая помощь бюджетам других уровней

951

1101

000 00 00

000

  
 

683,5

  
 

Дотации и субвенции

  
 

951

1101

517 00 00

000

  
 

683,5

  
 

Субвенции на осуществление части полномочий мест-

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

ного значения из бюджетов поселений бюджету муни-

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

ципального района и из бюджета муниципального

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

района бюджетам поселений в соответствии с

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

заключенными соглашениями по решению вопросов

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

местного значения

  
 

951

1101

517 00 00

526

  
 

683,5

  
 

Национальная оборона

  
 

951

0200

000 00 00

000

  
 

37,3

  
 

мобилизационная и вневойсковая подготовка

951

0202

000 00 00

000

  
 

37,3

  
 

Фонд компенсаций

  
 

951

0202

519 00 00

000

  
 

37,3

  
 

Осуществление первичного воинского учета на

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

территориях, где отстуствуют военные комиссариаты

951

0202

519 00 00

609

  
 

37,3

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

ВСЕГО РАСХОДОВ

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

7870,2










Предложения по корректировке расходной части бюджета

Пашозерского  сельского поселения по состоянию на

26 октября  2006 года

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 


    Наименование отрасли

Код

Утвержден

Умень-

Увели-

Уточнен-

  
 

  
 

п/п

    и видов расходов

раздела

ный

шение

чение

ный

  
 

  
 


 

 
 

подразд

бюджет

 
 

 
 

бюджет

  
 

  
 


 

 
 


 


 

 
 

 
 


 

  
 

  
 

1.

Общегосударственные вопросы

0100

2177,6

 
 

 
 

2177,6

  
 

  
 


 

в том числе:


 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 


 

Функционирование законодательных


 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 


 

органов местного самоуправления, из них:

0103

259,8

 
 

 
 

259,8

  
 

  
 


 

Совет депутатов сельского поселения

0103

259,8

 
 

 
 

259,8

  
 

  
 


 

Функционирование исполнительных органов


 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 


 

местных администраций, из них:

0104

1873,8

 
 

 
 

1873,8

  
 

  
 


 

администрация МО Пашозерское сельское пос.

0104

1873,8

 
 

 
 

1873,8

  
 

  
 


 

Обслуживание государственного и муници-


 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 


 

пального долга

0112

10,0

 
 

 
 

10,0

  
 

  
 


 

Резервный фонд

0113

34,0

 
 

 
 

34,0

  
 

  
 

2.

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

3724,9

 
 

580,0

4304,9

  
 

  
 


 

в том числе:


 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 


 

жилищное хозяйство

0501

276,0

 
 

 
 

276,0

  
 

  
 


 

коммунальное хозяйство

0502

3448,9

 
 

580,0

4028,9

  
 

  
 

3.

Культура, кинематография, средства


 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 


 

массовой информации

0800

657,9

 
 

 
 

657,9

  
 

  
 


 

в том числе:


 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 


 

культура, из них:

0801

657,9

 
 

 
 

657,9

  
 

  
 


 

бибилиотеки

0801

212,9

 
 

 
 

212,9

  
 

  
 


 

сельские клубы и ДК

0801

445,0

 
 

 
 

445,0

  
 

  
 

4.

Социальная политика

1000

9,0

 
 

 
 

9,0

  
 

  
 


 

в том числе:


 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 


 

Целевые программы муниципальных


 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 


 

образований, в том числе:

1006

9,0

 
 

 
 

9,0

  
 

  
 


 

Пособия по социальной помощи населению

1006

9,0

 
 

 
 

9,0

  
 

  
 

5.

Межбюджетные трансферты

1100

683,5

 
 

 
 

683,5

  
 

  
 


 

в том числе:


 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 


 

Финансовая помощь бюджетам других уровней

1101

683,5

 
 

 
 

683,5

  
 

  
 

6.

Национальная оборона

0200

37,3

 
 

 
 

37,3

  
 

  
 


 

в том числе:


 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 


 

мобилизацонная и вневойсковая подготовка

0202

37,3

 
 

 
 

37,3

  
 

  
 


 

фонд компенсаций

0202

37,3

 
 

 
 

37,3

  
 

  
 


 

осуществление полномочий по первичному


 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 


 

воинскому учету на территориях, где


 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 


 

отсутствуют военные комиссариаты

0202

37,3

 
 

 
 

37,3

  
 

  
 


 

 
 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 


 

ВСЕГО РАСХОДОВ


 

7290,2

 
 

580,0

7870,2

  
 

  
 




 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

     
     
     
     
     
     

 

     
     УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов
Пашозерского  сельского поселения
От  21 ноября 2006 г. № 08-119 (приложение №2)



ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
в бюджет муниципального образования Пашозерское сельское поселение муниципального образования Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области на 2006 год                                             
                                                                                                                                                    тыс. руб.                                                                                   

Источники дохода

Сумма

 182 1 00 00000 00 0000 000   ДОХОДЫ                                                   

336,0

182 1 01 02000 01 0000 110  НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ                    

77,0

  
 

  
 

182 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц                                   

77,0

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы с физических лиц, за исключением  

  
 

     перечисленных ниже

77,0

  
 

  
 

000 1 05 00000 01 0000 110  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1,0

000 1 05 03011 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог

1,0

  
 

  
 

182 1 06 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                                                  

258,0

  
 

  
 

182 1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц                                    

18,0

182 1 06 06013 10 0000 110   Земельный налог                                                      

240,0

                                                                                                                                                                        
 

  
 

 951 1 11 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
                              НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
                  СОБСТВЕННОСТИ



481,5

  
 

  
 

951 1 11 05000 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
                                                  муниципальной собственности


481,5

951 1 11 05011 01 0000 120  Арендная плата за другие земли, находящиеся в         
     собственности поселений
    


7,0

951 1 11 05035 10 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в
                                               оперативном управлении и хозяйственном ведении


474,5

 
 

  
 

951 1 13 03050 10 0000 130  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ,  
                                                КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА


276,0

  
 

  
 

951 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

4,8

  
 

  
 

951 1 17 05050 10 0000 180   Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

4,8

  
 

  
 

951 3 02 00000 03 0000 000  РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

3,0

951 3 02 01050 10 0131 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,
                             находящимися в ведении органов местного самоуправления


3,0

  
 

  
 

                                               ВСЕГО ДОХОДОВ

1101,3

  
 

  
 

951 2 00 0000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

6768,9

  
 

  
 

951 2 02 01010 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня  
     бюджетной обеспеченности


223,8

951 2 02 01010 10 0000 151  401 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня
                                            Бюджетной обеспеченности


6507,8

951 2 02 02354 10 0000 151Субвенции бюджетам поселений на осуществление
                                             Полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
                                            Где отсутствуют военные комиссариаты
                         



37,3

Всего доходов

7870,2

                                                                                                                                                                                                                          Утверждены

                                                                                                                                                                                                    решением Совета

  
 

  
 

депутатов Пашозерского

  
 

  
 

  
 

сельского поселения

  
 

  
 

  
 

  
 

от 21.11. 2006 г.   № 08-119

  
 

  
 

  
 

(приложение №3)

  
 

  
 

                                            РАСХОДЫ

  
 

по разделам и подразделам функциональной классификации расходов

  
 

  
 

                                            на 2006год

 
 

 
 

 
 

  
 


    Наименование отрасли

Код

Умень-

Бюджет

  
 

п/п

    и видов расходов

раздела

шение

всего

  
 


 

 
 

подразд

 
 

(тыс.рублей)

  
 


 

 
 


 

 
 


 

  
 

1.

Общегосударственные вопросы

0100

 
 

2177,6

  
 


 

в том числе:


 

 
 

 
 

  
 


 

Функционирование законодательных органов


 

 
 

 
 

  
 


 

местного самоуправления, из них:

0103

 
 

259,8

  
 


 

Совет депутатов сельского поселения

0103

 
 

259,8

  
 


 

Функционирование исполнительных органов


 

 
 

 
 

  
 


 

местных администраций, из них:

0104

 
 

1873,8

  
 


 

администрация МО Пашозерское сельское поселение

0104

 
 

1873,8

  
 


 

Обслуживание государственного и муниципального


 

 
 

 
 

  
 


 

долга

0112

 
 

10,0

  
 


 

Резервный фонд

0113

 
 

34,0

  
 

2.

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

 
 

4304,9

  
 


 

в том числе:


 

 
 

 
 

  
 


 

жилищное хозяйство

0501

 
 

276,0

  
 


 

коммунальное хозяйство

0502

 
 

4028,9

  
 

3.

Культура, кинематография, средства


 

 
 

 
 

  
 


 

массовой информации

0800

 
 

657,9

  
 


 

в том числе:


 

 
 

 
 

  
 


 

культура, из них:

0801

 
 

657,9

  
 


 

бибилиотеки

0801

 
 

212,9

  
 


 

сельские клубы и ДК

0801

 
 

445,0

  
 

4.

Социальная политика

1000

 
 

9,0

  
 


 

в том числе:


 

 
 

 
 

  
 


 

Целевые  программы муниципальных образований,

1006

 
 

9,0

  
 


 

пособия по социальной помощи населению

1006

 
 

9,0

  
 

5.

Межбюджетные трансферты

1100

 
 

683,5

  
 


 

в том числе:


 

 
 

 
 

  
 


 

Финансовая помощь бюджетам других уровней

1101

 
 

683,5

  
 

6.

Национальная оборона

0200

 
 

37,3

  
 


 

в том числе:


 

 
 

 
 

  
 


 

мобилизационная и вневойсковая подготовка

0202

 
 

37,3

  
 


 

фонд компенсаций

0202

 
 

37,3

  
 


 

осуществление полномочий по первичному воинскому


 

 
 

 
 

  
 


 

учету на территориях, где отстуствуют военные


 

 
 

 
 

  
 


 

комиссариаты

0202

 
 

37,3

  
 


 

 
 


 

 
 

 
 

  
 


 

ВСЕГО РАСХОДОВ


 

 
 

7870,2